Reporte Cartera 24941-2017-12-14- 01012191

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
3
Valor Original
350.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
350.00
Val. Ptmo_Tabla
350.00
Sal. Venci
39.73
Sal. Prest.
39.73
Int. Normal
0.00
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
0.00
Tasa. Int
14.40
Estado
Vencido
Días Vencimiento
43
Operación
Original
SubProducto
Alivio
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01012191