Reporte Cartera 35191-2017-12-14- 01012363

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
3
Valor Original
300.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
300.00
Val. Ptmo_Tabla
300.00
Sal. Venci
28.47
Sal. Prest.
28.47
Int. Normal
0.00
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
0.00
Tasa. Int
14.40
Estado
Moroso
Días Vencimiento
23
Operación
Original
SubProducto
Alivio
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01012363