Reporte Cartera 43861-2017-12-14- 01012436

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
66
Valor Original
20.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
20.00
Val. Ptmo_Tabla
20.00
Sal. Venci
23.40
Sal. Prest.
19.41
Int. Normal
178.25
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
178.25
Tasa. Int
14.40
Estado
Moroso
Días Vencimiento
23
Operación
Original
SubProducto
Quirografario
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Alejandra Maira Usiña Usiña
Num. Prest.
01012436