Reporte Cartera 20435-2017-12-14- 01009789

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
18
Valor Original
2.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
2.00
Val. Ptmo_Tabla
2.00
Sal. Venci
0.00
Sal. Prest.
768.58
Int. Normal
0.62
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
0.62
Tasa. Int
14.40
Estado
Vigente
Días Vencimiento
0
Operación
Original
SubProducto
Emergencia
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Alejandra Maira Usiña Usiña
Num. Prest.
01009789