Reporte Cartera 26408-2017-12-14- 01010423

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
36
Valor Original
5.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
5.00
Val. Ptmo_Tabla
5.00
Sal. Venci
78.68
Sal. Prest.
4.03
Int. Normal
27.01
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
27.01
Tasa. Int
14.40
Estado
Moroso
Días Vencimiento
12
Operación
Original
SubProducto
Emergencia
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Alejandra Maira Usiña Usiña
Num. Prest.
01010423