Reporte Cartera 33713-2017-12-14- 01010437

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
36
Valor Original
5.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
5.00
Val. Ptmo_Tabla
5.00
Sal. Venci
189.86
Sal. Prest.
4.14
Int. Normal
69.49
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
69.49
Tasa. Int
14.40
Estado
Vencido
Días Vencimiento
43
Operación
Original
SubProducto
Emergencia
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Alejandra Maira Usiña Usiña
Num. Prest.
01010437