Reporte Cartera 42598-2017-12-14- 01011919

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
3
Valor Original
200.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
200.00
Val. Ptmo_Tabla
200.00
Sal. Venci
14.95
Sal. Prest.
14.95
Int. Normal
0.00
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
0.00
Tasa. Int
14.40
Estado
Vencido
Días Vencimiento
53
Operación
Original
SubProducto
Alivio
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01011919