Reporte Cartera 15753-2017-12-14- 01011961

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
72
Valor Original
30.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
30.00
Val. Ptmo_Tabla
30.00
Sal. Venci
0.00
Sal. Prest.
28.89
Int. Normal
23.10
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
23.10
Tasa. Int
14.40
Estado
Vigente
Días Vencimiento
0
Operación
Original
SubProducto
Quirografario
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Alejandra Maira Usiña Usiña
Num. Prest.
01011961