Reporte Cartera 14819-2017-12-14- 01012204

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
3
Valor Original
400.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
400.00
Val. Ptmo_Tabla
400.00
Sal. Venci
33.81
Sal. Prest.
33.81
Int. Normal
0.00
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
0.00
Tasa. Int
14.40
Estado
Vencido
Días Vencimiento
43
Operación
Original
SubProducto
Alivio
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01012204