Reporte Cartera 22884-2017-12-14- 01012574

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
4
Valor Original
500.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
500.00
Val. Ptmo_Tabla
500.00
Sal. Venci
249.94
Sal. Prest.
377.03
Int. Normal
7.89
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
7.89
Tasa. Int
14.40
Estado
Vencido
Días Vencimiento
43
Operación
Original
SubProducto
Alivio
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01012574