Reporte Cartera 21366-2017-12-14- 01012691

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
3
Valor Original
150.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
150.00
Val. Ptmo_Tabla
150.00
Sal. Venci
50.00
Sal. Prest.
100.90
Int. Normal
1.26
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
1.26
Tasa. Int
14.40
Estado
Moroso
Días Vencimiento
23
Operación
Original
SubProducto
Alivio
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01012691