Reporte Cartera 36569-2017-12-14- 01012698

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
3
Valor Original
350.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
350.00
Val. Ptmo_Tabla
350.00
Sal. Venci
110.16
Sal. Prest.
228.80
Int. Normal
1.15
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
1.15
Tasa. Int
14.40
Estado
Moroso
Días Vencimiento
23
Operación
Original
SubProducto
Alivio
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01012698