Reporte Cartera 31843-2017-12-14- 01012787

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
3
Valor Original
300.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
300.00
Val. Ptmo_Tabla
300.00
Sal. Venci
49.76
Sal. Prest.
150.46
Int. Normal
1.40
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
1.40
Tasa. Int
14.40
Estado
Moroso
Días Vencimiento
23
Operación
Original
SubProducto
Alivio
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01012787