Reporte Cartera 43061-2017-12-14- 01012825

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
3
Valor Original
250.00
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
250.00
Val. Ptmo_Tabla
250.00
Sal. Venci
64.59
Sal. Prest.
149.18
Int. Normal
0.36
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
0.36
Tasa. Int
14.40
Estado
Moroso
Días Vencimiento
12
Operación
Original
SubProducto
Alivio
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01012825