Reporte Cartera 22639-2017-12-14- 01012904

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
3
Valor Original
183.94
F. Adjud.
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
183.94
Val. Ptmo_Tabla
183.94
Sal. Venci
0.00
Sal. Prest.
61.25
Int. Normal
0.04
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
0.04
Tasa. Int
14.40
Estado
Vigente
Días Vencimiento
0
Operación
Original
SubProducto
Cons-Telefonia Celular
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01012904