Reporte Cartera 15087-2017-12-14- 01013200

Enviado por Member 1 el Jue, 12/14/2017 - 11:06
Usuario Referenciado
Plazo
3
Valor Original
340.00
F. Ultpag.
F. Venci.
Val. Ptmo.
340.00
Val. Ptmo_Tabla
340.00
Sal. Venci
0.00
Sal. Prest.
176.99
Int. Normal
0.14
Imp. Admin
0.00
Com. Admin.
0.00
Int. Mora
0.00
Solca. Ven.
0.00
Tot. Deuda
0.14
Tasa. Int
14.40
Estado
Vigente
Días Vencimiento
0
Operación
Original
SubProducto
Alivio
Empresa Convenio
Empresa Electrica Quito S.A
Usuario
Erika Sofia Haro Bolagay
Num. Prest.
01013200